Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos Corporativos

A Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos Corporativos foi elaborada nos termos da legislação em vigor e tem por finalidade orientar a identificação, a avaliação e a adoção de respostas aos eventos de riscos dos processos da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, bem como instruir sobre o monitoramento e reporte. Aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de agosto de 2019, esta Política destaca as regras de verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos e faz parte das exigências do art. 9º, incisos I e II, da Lei nº 13.303/2016, no qual a CAEMA deverá implementar ainda, cotidianamente, as práticas de controles internos corporativos em sua estrutura organizacional, atuando como uma ferramenta à tomada de decisão da Companhia para o atingimento dos objetivos estratégicos, a redução ou a eliminação de retrabalhos.

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